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鄂尔多斯市人力资源公共服务中心2021年度预算公开报告

来源:鄂尔多斯人才网 时间:2021-04-08 作者:鄂尔多斯人才网 浏览量:

鄂尔多斯市人力资源和社会保障局所属

鄂尔多斯市人力资源公共服务中心

2021年度预算公开报告

2021 4 1

目录

第一部分 部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及人员基本情况

第二部分 2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2021年部门预算公开表

一、2021财政拨款收支预算总表

二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2021年政府采购预算表

十、2021年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标表

第一部分 部门所属单位概况

一、主要职能、职责

为各类人才和用人单位提供中介服务。承担全市高校毕业生及各类人才就业指导、服务和聘用合同鉴证工作;承担全市贫困家庭未就业大学生就业计划实施工作;承担全市人才信息服务、组织举办各类人才招聘会和交流会;承担全市流动人员人事档案、党团组织关系和集体户口管理工作;组织开展人才派遣、引进、输出等人事人才公共服务工作;组织开展人才培训、测评、评价活动;指导、管理、监督人才市场中介服务组织及其服务活动;承担高校毕业生见习基地建设相关工作;承担高校毕业生创业培训及培训基地建设相关工作;承担三支一扶、社区民生志愿服务的资格审查、岗前培训等工作;承担社会化专业培训服务以及全市人事系统工作人员业务培训。

二、机构设置及人员基本情况

2021年鄂尔多斯鄂尔多斯市人力资源和社会保障局所属鄂尔多斯市人力资源公共服务中心共有事业机构数1家,其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比,机构数量无变化。

(一)机构基本情况

鄂尔多斯人力资源和社会保障局所属鄂尔多斯市人力资源公共服务是鄂尔多斯市人民政府组成的事业单位,为正级。

(二)人员基本情况

2021年编制数为17人。其中行政编制人数0人,事业编制17人。2020年末财政供养人员实有人数17人,比上年净增加0人,其中在职人员17人,比上年净增加0人;离休人员0人,比上年减少0人;退休人员1人,比上年增加0人。

第二部分 2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算330.54万元,比上年预算增加53.54万元,增长19.33%,增加主要是由于人员经费有所增加

支出预算330.54万元,比上年预算增加53.54万元,增长19.33%,增加主要是由于由于人员经费有所增加

(一)、2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入330.54万元,其中:一般公共预算拨款收入330.54万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)、2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出330.54万元,其中:基本支出212.54万元,占比64.3%;项目支出118万元,占比35.7%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于机构运转、专业活动、人员经费等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算330.54万元,包括:一般公共预算财政拨款330.54万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类0万元,比上年预算数减少240.69万元。主要本年将一般公共服务类支出与社会保障和就业类合并

2、社会保障和就业类305.12万元,比上年预算数增加289.28万元。主要用于人员经费、公务经费贫困家庭大学生就业补助资金及档案管理经费等

3、卫生健康支出10.61万元,比上年预算数增加2.2万元,主要用于财政对事业单位医疗保险缴费的支出。

4、住房保障支出14.81万元,比上年预算数增加2.75万元,主要用于财政对职工住房公积金的补助。

三、2021“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

2、公务接待费 0万元,比上年预算数减少 0万元,下降 0%。

3、公务用车购置及运行维护费 0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中,公务用车购置 0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费 0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算18.76万元,比上年增加1.83万元,增长10.8%。主要包括以下支出:办公费0.5万元、邮电费0.3万元、差旅费0.6万元、培训费 0万元、工会经费 1.11万元、福利费 2.31万元、公务用车维护费 0万元、其他交通费 9.9万元、其他4.04万元。增加主要原因是我单位2020年新增工作人员2名,其他交通费、工会经费及福利费相应有所增加

五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0万元,其中:政府采购货物预算 0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年无政府性基金支出预算。

第三部分 其他公开事项说明

一、项目支出绩效目标情况说明

2021年,填报绩效目标的预算项目4个,公开绩效目标44个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算118万元,占全部项目支出预算的100%。

二、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,共有车辆 0辆, 其中:机要应急车辆 0辆等,单位价值150万元以上大型设备0台(套)等。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 刘洋联系电话:8586204

第六部分 2021年部门预算公开表

详见附表:2021年预算公开表.zip

人力资源公共服务中心 预算正式批复表.xls



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